Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
204922   0 Mb Faktúra taška na notebook  31.24 €  s DPH  20. jan. 2020      FOXSTYLE s.r.o.  Horní 702, 73925 Sviadnov  02945291      24. jan. 2020 
190994   0 Mb Faktúra terminál, licencia,zaškolenie programu - obedy zad  811.20 €  s DPH  30. júl. 2019      Verejná informačná služba, spol. s r.  Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš  03101      30. júl. 2019 
221012465   0 Mb Faktúra výukové nálepky  243.00 €  s DPH  21. dec. 2022      DIMEX - SLOVENSKO s.r.o.  Robotnícka 2, 036 01 Martin  03601      21. dec. 2022 
20215300   0 Mb Faktúra regály  136.00 €  s DPH  11. aug. 2021      Monika Karolina Grata  Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  04295501      11. aug. 2021 
523001134   0 Mb Faktúra toaletný papier, papierové utierky  237.55 €  s DPH  10. mar. 2023      PAPER MAX, s.r.o.  Dukelská 1148, Lyžbice 739 61  04296966      10. mar. 2023 
523001134   0 Mb Faktúra hygienické potreby - toal.p  237.55 €  s DPH  10. mar. 2023      PAPER MAX, s.r.o.  Dukelská 1148, Lyžbice 739 61  04296966      10. mar. 2023 
41102019   0 Mb Faktúra kostýmy remeslá mš  209.00 €  s DPH  04. jún. 2019      Škokolka, s.r.o.  Světova 523/1, 180 00 Praha 8 - Libeň  04852117      05. jún. 2019 
20221255   0 Mb Faktúra učebné pomôcky  786.37 €  s DPH  08. dec. 2022      Kocjak invest, s.r.o.  Makovského 1171/1, 16300 Praha  06484883      08. dec. 2022 
4202111261   0 Mb Faktúra magnetická stavebnica  299.40 €  s DPH  21. dec. 2021      Mamido Toys s.r.o.  Hlavní třída 2020/28, 737 01 Český Těšín ČR  08367639      21. dec. 2021 
faktúra došlá - č.fa. 2013019   0 Mb Faktúra oprava EZS  121.20 €  s DPH  05. mar. 2013      Jozef Maslík ESOS  Slovanská cesta 204, 022 01 Čadca  10840851      05. mar. 2013 
Nákup materiálu a inštalačné práce pdf  64.3 Kb Faktúra   121.12 €   
 
    SLUŽBYT - Zdenko Holák    10840893      15. feb. 2011 
03012017   0 Mb Faktúra lyžiarsky výcvik - stravovanie  1087.50 €  s DPH 
 
    Gánoczy Július - GáJuS  Komenského 135, 022 01 Čadca  10842004      20. jan. 2017 
05012018   0 Mb Faktúra lyžiarsky výcvik - stravovanie  1005.00 €  s DPH  26. jan. 2018      Gánoczy Július - GáJuS  Komenského 135, 022 01 Čadca  10842004      26. jan. 2018 
08022022   0 Mb Faktúra LV - stravovanie  495.00 €  s DPH  11. feb. 2022      Gánoczy Július - GáJuS  Komenského 135, 022 01 Čadca  10842004      11. feb. 2022 
11022022   0 Mb Faktúra LV - stravovanie  315.00 €  s DPH  25. feb. 2022      Gánoczy Július - GáJuS  Komenského 135, 022 01 Čadca  10842004      25. feb. 2022 
16022023   0 Mb Faktúra LV - stravovanie  1042.00 €  s DPH  17. feb. 2023      Gánoczy Július - GáJuS  Komenského 135, 022 01 Čadca  10842004      17. feb. 2023 
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň pdf  61.37 Kb Faktúra   148.34 €   
 
    Bukov VOZ Delinčák Milan    10842098      17. jan. 2011 
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň pdf  56.71 Kb Faktúra   119.45 €   
 
    Bukov VOZ Delinčák Milan    10842098      26. jan. 2011 
Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň pdf  77.27 Kb Faktúra   116.96 €   
 
    Bukov VOZ Delinčák Milan    10842098      03. feb. 2011 
faktúra došlá - č.fa. 12002050   0 Mb Faktúra potraviny  128.98 €  s DPH  10. jan. 2012      Milan Delinčák - BUKOV VOZ  Horelica 108, 022 01 Čadca  10842098      24. aug. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>